山東ISO9000認證咨詢最早最權威的公司

今日cba比赛直播高清:車用氣瓶安裝許可鑒定評審指南

減小字體 增大字體 作者:佚名  來源:本站整理  發布時間:2017-05-16 12:55:51

cba联赛座位价格 www.vcnsm.com 車用氣瓶安裝許可鑒定評審指南

 

車用氣瓶安裝許可鑒定評審細則

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山東省特種設備檢驗研究院編制

二○○九年八月

 

 

 

  址:濟南市山大路9           編:250013

  話:0531-81903669              真:0531-81903668

  址://www.sei.sd.cn    E-mail[email protected]


 

 

山東省特種設備檢驗研究院

特種設備行政許可鑒定評審十六字承諾

     

    

     

     

 

山東省特種設備檢驗研究院

投訴電話:0531-81903603


特種設備鑒定評審業務范圍

 

山東省特種設備檢驗研究院是山東省質量技術監督局的直屬技術機構,是經國家質檢總局特種設備安全監察局和山東省質量技術監督局認定的特種設備制造、安裝和檢驗檢測機構的鑒定評審機構。

國家質檢總局特種設備安全監察局和山東省質量技術監督局委托我院的評審項目有:

一、制造許可鑒定評審范圍:

1、起重機械:塔式起重機(僅限普通塔式起重機),桅桿起重機,升降機(僅限施工升降機);

2、壓力管道元件:A、B級無縫鋼管;B級其他所有項目;

3、鍋爐:D級;

4、壓力容器:D級。

二、安裝改造維修許可鑒定評審范圍

1、機電類特種設備安裝、改造、維修:所有級別;

2、壓力管道安裝:GCGC1、GC2、GC3,GDGD1、GD2,GBGB1、GB2,管道現場防腐蝕作業(乙級);

3、鍋爐安裝、改造、維修:所有級別;

4、壓力容器安裝、改造、維修:所有級別。

三、檢驗檢測機構

1、氣瓶檢驗

2、安全閥校驗

 


 

   

第一部分  車用氣瓶安裝許可鑒定評審指南... 5

第二部分  車用氣瓶安裝許可鑒定評審細則... 1

第一章  總則... 1

第二章  安裝許可的鑒定評審... 3

第一節  安裝許可資源條件鑒定評審.... 32

第二節  質量保證體系鑒定評審... 5

第三節  設備安全性能抽查檢驗... 9

第三章  換證鑒定評審... 11

 


 

第一部分  車用氣瓶安裝許可鑒定評審指南

1.引言

《指南》是依據《特種設備安全監察條例》、《特種設備行政許可鑒定評審管理與監督規則》、《壓力容器安裝改造維修許可規則》及國質檢特函〔2007402號《關于進一步完善鍋爐壓力容器壓力管道安全監察工作的通知》、《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》、《車用氣瓶安全技術監察規程》的規定而制定的。

《指南》由山東省特種設備檢驗研究院制定并負責解釋。

2.術語與縮寫

2.1申請單位指申請車用氣瓶安裝許可的單位,簡稱申請單位。

2.2《條例》是《特種設備安全監察條例》的簡稱。

2.3《許可規則》TSG R3001-2006《壓力容器安裝改造維修許可規則》的簡稱。

2.4國質檢特函〔2007402號文是指國質檢特函〔2007402號《關于進一步完善鍋爐壓力容器壓力管道安全監察工作的通知》中八、(一)車用氣瓶安裝單位許可專項條件有關要求。

2.5《監督規則》是《特種設備行政許可鑒定評審管理與監督規則》的簡稱。

2.6《評審細則》TSG Z0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》的簡稱。

2.7《基本要求》TSG Z0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》的簡稱。

2.8安裝許可指符合《許可規則》、國質檢特函〔2007402號文規定的車用氣瓶安裝單位向省級質量技術監督局申請,申請受理并經評審機構鑒定評審后,由審批機關審核,并履行報批手續,對符合條件的單位進行發證的全過程,本指南及作業指導書中特指車用氣瓶安裝許可。

2.9審批機關指省級質量技術監督局特種設備安全監察機構。

2.10發證部門指國家質量監督檢驗檢疫總局或省質量技術監督局。

2.11省特檢院是指山東省特種設備檢驗研究院,又稱評審機構。

3.總則

3.1 安裝許可的法律、法規、部門規章依據

《特種設備安全監察條例》

《特種設備行政許可鑒定評審管理與監督規則》

《特種設備行政許可實施辦法(試行)

壓力容器安裝改造維修許可規則

國質檢特函〔2007402號文

TSG Z0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》

TSG Z0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》

TSG R0009-2009《車用氣瓶安全技術監察規程》

3.2 安裝許可的性質

安裝許可是國家質量技術監督部門依據國家法律和規定,對安裝單位及安裝質量實行安全監察與監督的重要手段,具有法律強制性。

3.3 安裝許可的程序

安裝許可的一般工作程序包括申請、受理、試安裝、鑒定評審、審批、發證。

3.4 安裝許可的鑒定評審

安裝許可鑒定評審是安裝許可過程中不可缺少的一個過程,國家和省質量技術監督局委托山東省特檢院負責相關許可評審工作。

3.5 評審機構

本《指南》中的評審機構特指省特檢院。

4.鑒定評審

4.1 鑒定評審的準備工作

4.1.1 申請單位應提交的資料

申請單位的許可申請,經許可實施機關受理后,應當及時約請省特檢院進行現場鑒定評審,并且提交如下資料:

(1) 特種設備許可申請書(已受理,正本一份);

(2)《特種設備鑒定評審約請函》(可由//www.sei.sd.cn下載);

(3) 特種設備質量保證體系文件(一套);

(4) 企業基本情況介紹及有關資質復印件(企業法人營業執照、組織機構代碼證及其他資質證書);

(5) 其他需要提交的資料:

4.1.2 文件資料審核

省特檢院對申請單位提供的以上資料進行審閱,對不符合規定的,在10個工作日內一次性告知申請單位補正的全部內容。

必要時,省特檢院組織對申請單位提交的質量保證體系文件進行審核,審核后如發現問題,應及時將存在問題反饋申請單位。

4.1.3 簽訂評審約請函

省特檢院同申請單位簽訂鑒定評審約請函(一式三份,交申請單位一份)和鑒定評審協議書。

4.1.4 發放有關評審技術資料

接受申請單位約請后,省特檢院應及時發放鑒定評審有關要求的技術資料,明確鑒定評審過程和要求。

4.1.5 對申請單位的有關要求

(1)資源條件方面

應符合《許可規則》和國質檢特函〔2007402號文的資源條件的規定要求。

(2)質量保證體系方面

應按照《基本要求》的有關規定,建立質量保證體系并有效實施。

(3)安裝設備安全性能方面

應按照有關安全技術規范、標準要求,進行車用氣瓶安裝,保證車用氣瓶安裝安全性能。

4.2 現場鑒定評審的組織及要求

4.2.1 評審的主要方式和內容

根據《許可規則》、《評審細則》和國質檢特函〔2007402號文的要求,通過查閱相關資料、現場實際檢查、座談和交流、設備安裝安全性能抽查等方式,對申請單位的資源條件、質量保證體系建立和實施、設備安裝安全性能是否符合安全技術規范及其相應標準的規定進行鑒定評審。

4.2.2 評審前人員與資料準備

省特檢院根據申請單位許可項目及其準備情況,與申請單位協商確定評審時間。

評審時間確定后,省特檢院確定評審組人員組成,評審組一般為2-3人,不得超過4人,評審時間不超過3天。應制定評審通知函和評審計劃,通知申請單位。同時將評審通知函通知受理機構和下一級安全監察機構。

評審組通過查閱申請資料,初步了解申請單位有關情況。

根據許可項目的有關要求,準備鑒定評審工作文件資料。

4.2.3申請單位資料準備

現場鑒定評審時,申請單位應當向鑒定評審組提供以下資料:

(1) 申請單位的基本概況(書面)、質量保證體系建立和運行情況(書面);

(2) 依法在當地政府注冊或者登記的文件(原件)和組織機構代碼證(原件);

(3) 特種設備質量保證手冊及其相關的程序文件、作業(工藝)文件(三套);

(4) 質量保證工程師、質量控制系統責任人員明細表及任命書、聘用合同、工資表、相關保險憑證、身份證、職稱證明、學歷證明(證件、合同及證明應為原件);

(5) 工程技術人員、特種設備作業人員(焊接、起重)明細表及其聘用合同、工資表、相關保險憑證、身份證、職稱證明、學歷證明和特種設備作業人員證(原件);

(6) 設備、工裝、儀器、器具、檢驗與試驗裝置等臺帳;

(7) 檢驗與試驗裝置檢定校準臺帳和檢定校準證書;

(8) 試安裝的設計文件(包括設計圖樣、安裝使用說明書等),作業(工藝)文件(包括作業指導書、工藝規程、工藝卡、檢驗工藝規程等),過程控制卡,檢驗與試驗、驗收記錄與報告、監督檢驗報告,質量證明資料等;

(9) 申請單位的合格分供(包)方名錄、分供(包)方評價報告;

(10) 相關法律、法規、安全技術規范及其相應標準清單;

(11) 鑒定評審過程中評審組要求提供的的其他資料。

換證申請單位還應提供所持有的特種設備許可證(原件)及持證期間車用氣瓶安裝的清單。

4.2.4 申請單位評審現場準備

現場評審前,申請單位應按TSG Z0005-2007要求試安裝一臺車用氣瓶。

車用氣瓶試安裝前,申請單位應向當地安全監察機構辦理告知手續,經當地負責安裝監督檢驗的檢驗機構進行安裝監督檢驗,并經檢驗合格。

4.3 現場鑒定評審工作程序

4.3.1 預備會議

鑒定評審組到達申請單位鑒定評審現場后,召開由鑒定評審組成員和申請單位主要負責人和相關人員參加的預備會議?;嵋櫚鬧饕諶萑縵攏?span lang="EN-US">

(1)協商鑒定評審工作安排;

(2)協商首次會議參加人員的范圍和會議程序;

4.3.2 首次會議

首次會議由鑒定評審組組長主持,參加人員包括鑒定評審組全體成員,質量技術監督部門代表(是否參加由該部門決定,下同),申請單位負責人、質量保證工程師、質量控制系統責任人員。首次會議的主要內容如下:

(1)介紹有關人員;

(2)鑒定評審組組長說明鑒定評審工作依據、日程安排、內容和要求,鑒定評審工作紀律,鑒定評審組人員分工;

(3)質量技術監督部門代表講話(由該部門代表決定);

(4)申請單位介紹基本概況,設備試安裝情況,質量保證體系建立、實施情況,換證申請單位應當介紹持證期間的相關情況。

4.3.3 現場巡視

現場巡視與受理的許可項目有關的部門、場地、設施和設備。其重點是材料庫、配件庫、檔案存放條件等,安裝設備、檢驗檢測設備、起重與必備的工裝設施、安裝現場,有關試驗、調試、裝配的場地和設備,以及各個工序的生產情況等。

在進行現場巡視時,鑒定評審人員記錄試安裝設備的編號、使用的材料、零部件標記、現場質量保證體系實施和執行工藝等情況。

4.3.4 分組審查

(1)分組情況

評審組一般分為資源條件組、質量保證組和設備安全性能抽查組3個小組進行評審。申請單位應在評審工作中提供評審組辦公場所和評審所需資料以及為每個評審小組配備1名聯系人。

(2)各組評審內容

1)資源條件組的主要評審內容

申請單位的基本條件情況、法定資格(審查申請單位合法注冊證件原件)、廠房、場地、庫房、生產現場情況、有關人員情況、制造設備條件、檢驗測量和試驗裝備條件等。

2)質量保證組的主要評審內容

質量保證體系的建立與實施情況和對質量保證體系人員的考查。

3)設備安全性能組的主要評審內容

抽查檢驗設備安全性能,審查設計文件、工藝文件及其執行情況,材料、零部件及焊接材料,核查檢驗與試驗記錄,進行設備安全性能抽查,審查出廠資料是否符合要求。

進行主要作業人員、檢查人員的考查等。

4.3.5 鑒定評審情況匯總

現場鑒定評審工作結束后,鑒定評審組組長與鑒定評審人員交流所發現的問題和情況。必要時,鑒定評審組長應當再次確認鑒定評審中發現的問題。對所有問題和情況均予以確認后,鑒定評審組組長將所發現的問題進行匯總,形成《特種設備鑒定評審工作備忘錄》。

4.3.6 交換鑒定評審意見

鑒定評審組與申請單位的領導層及質量保證體系有關責任人員就鑒定評審工作中所發現的問題進行交流。鑒定評審組應當向申請單位說明鑒定評審的意見和建議,并征詢申請單位有關人員的意見。雙方交換意見后,在《特種設備鑒定評審工作備忘錄》上簽字確認。

4.3.7 鑒定評審總結會(末次會議)

由鑒定評審組組長主持,鑒定評審組全體成員、質量技術監督部門代表、申請單位有關負責人及質量保證體系有關責任人員參加。

會議內容如下:

(1)鑒定評審組組長代表鑒定評審組介紹鑒定評審工作情況和發現的問題;

(2)質量技術監督部門代表講話;

(3)申請單位領導發言。

4.4 評審報告及評審確認

4.4.1 現場評審結束后,評審組應出具現場鑒定評審報告,與現場評審記錄等資料匯總后及時提交評審機構。

4.4.2 對現場鑒定評審結論為需要整改的,應簽定《特種設備鑒定評審工作備忘錄》,申請單位對評審中提出的問題進行整改。整改結束后將整改報告(附整改見證資料)一式兩份報送省特檢院,省特檢院接到申請單位上述資料后,組織對整改情況進行審核確認,并出具鑒定評審整改確認報告。

4.4.3評審機構應及時匯總評審報告、整改確認報告、整改見證資料等材料,經評審機構負責人批準后,上報審批機關。

5.變更及換證鑒定評審

5.1 變更確認鑒定評審

申請單位在許可證有效期內許可條件發生變化時,應當按照相關規定進行許可變更申請。鑒定評審機構依據許可實施機關的批復,對申請單位許可變更情況進行鑒定評審。

變更確認鑒定評審的重點內容是審核變更項目對企業資源條件、質量保證體系的影響,確認其變更后是否仍符合《許可規則》及有關安全技術規范規定的條件要求。

5.2 換證鑒定評審

特種設備許可換證鑒定評審(以下簡稱換證鑒定評審)工作程序和要求與初次申請特種設備許可鑒定評審工作程序和要求基本相同?;恢ぜㄆ郎蟮墓ぷ髦氐閌巧蟛槌種て詡淶男砜商跫浠橢蔥蟹ü?、安全技術規范的情況,包括以下內容:

(1)許可條件變化情況,如果發生變化是否按照規定及時向許可實施機關進行許可變更申請;

(2)質量保證體系實施情況;

(3)安裝設備的安全性符合安全技術規范及其相應標準情況;

(4)安裝設備是否發生重大安全性能事故及其處理情況;

(5)接受監督檢驗機構實施監督檢驗工作情況;

(6)是否發生涂改、偽造、轉讓或出賣許可證,向無許可證單位出賣或非法提供質量證明文件的情況;

(7)安裝業績是否符合法規、安全技術規范的規定。

6.本《指南》未盡事宜由山東省特種設備檢驗研究院負責進行解釋。

7.   本《指南》與國家有關規定不一致時,以國家有關規定為準。

8.本《指南》自20098月起實施。

 

 

山東省特種設備檢驗研究院

OO九年七月

 


第二部分  車用氣瓶安裝許可鑒定評審細則

第一章  總則

一、前言

根據《特種設備安全監察條例》、《特種設備行政許可鑒定評審管理與監督規則》、《壓力容器安裝改造維修許可規則》(以下簡稱《許可規則》)及國質檢特函〔2007402號《關于進一步完善鍋爐壓力容器壓力管道安全監察工作的通知》、《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》(以下簡稱《評審細則》)、《車用氣瓶安全技術監察規程》的要求,結合安裝過程的實際情況,制定本作業指導書。

二、適用的評審類型

按照《評審細則》的規定,本細則包括了車用氣瓶安裝許可的首次取證鑒定評審、變更鑒定評審、換證鑒定評審。

三、申請單位必須具備的基本條件

根據《許可規則》及國質檢特函〔2007402號文的要求,申請單位必須具備以下條件:

1.具有法定資格;

2.有與車用氣瓶安裝相適應,并具有一定的安裝經驗的專業技術人員和技術工人;

3.有與車用氣瓶安裝相適應的起重、焊接、試壓、檢驗檢測等工作需要的生產條件和檢測手段,具體條件見附件B;

4.有固定的辦公地點、資料檔案室、儀器設備室;

5.建立能夠確保車用氣瓶安裝安全性能的質量保證體系,并且能夠正常運行。

6.有與車用氣瓶安裝工作相關的安全技術規范、標準和制度,安全技術規范和標準應當是正式版本,并且能夠有效執行;

7.能夠保證車用氣瓶安裝的安全性能。

四、評審依據

1.《特種設備安全監察條例》

2.《特種設備行政許可鑒定評審管理與監督規則》

3.《特種設備行政許可實施辦法(施行)

4.壓力容器安裝改造維修許可規則

5. 國質檢特函〔2007402號文

6.TSG Z0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》

7.TSG Z0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》

8.TSG R0009-2009《車用氣瓶安全技術監察規程》

9.車用氣瓶安裝相關的國家標準、行業標準,企業質量保證體系文件及工藝技術文件。

五、有關人員的能力驗證

1.質量體系責任人員能力驗證

主要考核質量體系各質控系統責任人員??己四諶蒞ǎ憾員鏡ノ懷滌悶堪滄骯ぷ韉惱莆漲榭?,對本質控系統的主要質控要點、自己的職責,對有關法規、標準的掌握情況,特別是有關法規、標準的掌握情況中對本質控系統的相關要求和規定。

驗證形式可采用調查問卷、口頭交流的形式。調查問卷由評審組命題,質保工程師閱卷,評審組審核。

2.操作人員技能驗證

一般通過在現場巡視時查看工作過程及工作效果驗證,或者進行現場交流了解其技能情況。通過現場抽查工藝卡、操作記錄等,考核其工藝執行能力及執行情況。

3.檢查人員能力驗證

通過安全性能檢查,采取現場操作、交談、問答的形式,驗證檢查人員的能力。

六、評審報告結論

鑒定評審結論意見分為“符合條件”、“不符合條件”和“需要整改”。

1.符合條件

全部滿足許可條件,鑒定評審結論意見為“符合條件”。

2.需要整改

申請單位的現有部分條件不能滿足受理的許可項目規定,但在規定時間內能夠完成整改工作,并滿足相關許可條件,鑒定評審結論意見為“需要整改”。

3.不符合條件

申請單位存在以下情況之一時,鑒定評審結論意見為“不符合條件”:

(1)法定資格不符合相關法律法規的規定;

(2)實際資源條件不符合相關法規、安全技術規范的規定;

(3)質量保證體系未建立或者不能有效實施,材料(零部件)控制、作業(工藝)控制、檢驗與試驗控制、不合格品(項)控制,以及與許可項目有關的主要過程控制,未有效控制,管理混亂;

(4)安裝的設備安全性能抽查結果不符合相關安全技術規范及其相應標準規定;

(5)申請單位有違反特種設備許可制度行為。

(6)鑒定評審結論為“需要整改”的,申請單位在6月內未完成整改或者經確認整改仍不符合條件。

4.換證鑒定評審發現申請單位有以下問題時,鑒定評審結論為“不符合條件”:

(1)發生涂改、偽造、轉讓或出賣特種設備許可證,向無特種設備許可證單位出賣或非法提供質量證明文件;

(2)不按照規定接受各級質量技術監督部門的監督檢查和監督檢驗機構實施監督檢驗,經責令整改仍未改正;

(3)安裝設備發生嚴重安全性能問題(事故);

(4)換證鑒定評審的其他重點項目存在嚴重不符合。

七、本作業指導書由山東省特種設備檢驗研究院解釋。


第二章  安裝許可的鑒定評審

 

 

安裝許可一般分三個方面進行評審:即資源條件鑒定評審;質量保證體系鑒定評審;設備安全性能抽查檢驗。

 

第一節  安裝許可資源條件鑒定評審

 

一、主要內容

資源條件鑒定評審是對申請單位必須具備的條件進行評審,主要包括:

1.核查申請單位法定資格

審查申請單位是否具有法定資格。

2.核查、確認特種設備許可申請項目

核查確認申請單位受理的許可范圍(許可項目級別、類別、種類)。

3.核實人員情況

核實申請單位的人員是否符合以下要求:

(1)技術人員的數量、比例達到規定;

(2)特種設備作業人員的數量、資格達到規定;

(3)質量保證體系責任人員資格符合規定,質量控制、專業知識水平和實際能力符合規定,并且只在申請單位任職;

(4)技術工人、檢查人員對本職工作熟悉,實際能力符合規定。

4.生產條件的核實

核實申請單位地址、廠房場地、生產設施和設備、工裝模具等是否符合相關規定。

5.檢驗試驗條件的核實

核實檢驗與試驗設備裝置的數量、能力、狀態是否符合相關規定。

二、鑒定評審具體要求

具體內容見表2-1《資源條件鑒定評審表》。

2-1  資源條件鑒定評審表

序號

評審項目

評審要求

考核方法

判定與評價

1

法定資格

營業執照

應有營業執照(工商行政管理等部門頒發的注冊文件),且應與申請書有關內容一致。

查閱受理的申請書、營業執照(工商行政管理等部門頒發的注冊文件)、組織機構代碼證書等證件,通過現場核查。填寫表1《申請單位基本情況表》、復印企業法人營業執照、組織機構代碼證。

無法定資格或名稱、地址與申請書不一致時停止評審。

2

組織機構代碼證書

應有組織機構代碼證書,且應與申請書有關內容一致。

3

申請項目核查

核查申請單位受理的許可范圍(許可項目級別、類別、種類),填寫“特種設備鑒定評審基本情況確認表”。

發現不符合申請項目要求時停止評審。

4

辦公地點

核實單位注冊地址與實際辦公地點,填寫“特種設備鑒定評審基本情況確認表”。

查閱土地使用證或者租賃協議,進行現場巡視或者專門核查。

兩地址不一致時應查明原因,表述清楚。

5

廠房場地

材料(零部件)保管

材料(零部件)保管條件是否滿足產品標準規定,有專用場地或者專用材料庫房及貨架,滿足分區(待驗、合格、不合格)、分批擺放和防潮、防塵、防機械損傷、防老化等要求。

查閱相關資料、檔案、房產證或者租賃協議,進行現場巡視或者專門核查。

1.無相關場地時判定為不符合,并要求申請單位增加相應場地,進行現場確認;

2.有相關場地但不符合相應要求時判定為需要整改,需見證資料整改確認。

材料(零部件)標識是否清晰,內容是否符合標準要求。

6

資料檔案室

是否有資料檔案室,資料檔案保管條件能否滿足保管有關規定。

7

安裝場地

應有安裝專用場地,符合安裝需要。

8

檢驗試驗場地

應有檢驗試驗專用場地,配備相應檢驗試驗設備或裝置。

9

質量保證體系人員

質量保證工程師

應設置質量保證工程師,應為管理層人員,其任職資格符合要求。

根據相關人員明細表,查閱申請單位近期職工工資表、人員聘任合同(社保憑證)、職稱證、學歷證、資格證等檔案資料,與責任人員、技術人員進行交談、座談。填寫表2《質量保證體系人員及專業技術人員一覽表》

1.未設置、任命質量保證體系人員、專業技術人員不符合要求,判定為不符合;

2.其余未達要求判定為需要整改。

10

質控系統責任人員

應設置并任命相應質控系統責任人員,并由具有相應能力或者資格的人員擔任。

最多只能兼任兩個管理職責不相關的質量控制系統責任人。

11

專業技術人員

3,其中中級以上(含中級)職稱至少1名。

12

作業人員

焊接人員

至少1名,應持有特種設備作業人員證,持證項目符合焊接需要。

根據相關人員明細表,查閱申請單位近期職工工資表、人員聘任合同(社保憑證)、資格證等檔案資料,抽查作業人員進行交談、座談,現場查看作業人員實際工作能力。填寫表3《作業人員一覽表》

數量、資格均符合要求判定為符合;否則判定為不符合。

13

起重工

至少1名,應持有特種設備作業人員證。

14

管工、鉗工

至少4名。

15

電工

至少2名。

專職檢查人員

至少2名。

16

生產設備

起重設備

至少2臺。

查閱生產設備臺賬,抽查設備檔案,現場巡視,必要時進行專門核查。填寫表4《生產、檢驗檢測設備一覽表》

數量、設備能力符合要求判定為符合;否則判定為不符合。

17

電焊機

至少1臺。

18

力矩扳手

至少4個。

19

檢測手段

手動試壓泵

至少2臺。

查閱相關資料、檢驗與試驗設備臺帳,抽查設備、裝置檔案,現場巡視,結合安裝設備安全性能抽查檢驗,必要時進行專門核查,核實其數量、能力、狀態是否符合相關規定。填寫表4《生產、檢驗檢測設備一覽表》

數量、能力、狀態符合要求判定為符合;否則判定為不符合。

20

氣體泄漏檢測儀器

至少2臺。

21

氣密性試驗裝置

至少2套。

22

氣體壓縮機

至少1臺。

23

真空泵

至少1臺。

24

氮氣置換裝置

至少1套。

25

氣瓶支架強度試驗裝置

至少1臺。

26

檢定校準

應進行檢定的設備和檢驗與試驗裝置必須進行計量檢定校準,并在有效期內使用,有相應的校準計劃、記錄、報告。

查閱檢驗與試驗設備、裝置檢定校準臺賬、校準計劃、校準記錄、報告。

完全符合要求判定為符合;無檢定校準判定為不符合;少部分未校準或過期以及其他不符合項判定為需要整改。

27

安全技術規范、標準和制度

有與車用氣瓶安裝工作相關的安全技術規范、標準和制度,安全技術規范和標準應當是有效版本。

查閱相關法規、規范、標準清單,抽查安全技術規范、標準,抽查配備、發放情況。

配備齊全判定為符合;未配備為不符合;其余為需要整改。

             

第二節  質量保證體系鑒定評審

一、主要內容

質量保證體系鑒定評審是對安裝單位的質量體系的建立及實施情況進行評審,主要包括以下幾個方面:

1.評審質量體系文件對申請許可項目的質量保證能力;

2.質量體系文件(質量管理、工藝文件)的適應性及正確性的評審、評價;

3.評審質量管理工作與質量體系文件的符合程度;

4.評審質量體系有關人員與申請許可項目的適應能力。

二、鑒定評審具體要求

具體內容見表2-2《質量保證體系鑒定評審表》。

 

2-2  質量保證體系鑒定評審表

序號

評審項目

評審要求

考核方法

判定與評價

1

管理職責

質量方針和目標

(1)形成正式文件,經法定代表人(或其授權代理人)批準;

(2)符合本單位的實際情況和受理的許可項目范圍特性,突出特種設備安全性能的要求;

(3)貫徹落實到責任人員和相關人員;

(4)質量方針體現了對特種設備安全性能及其質量持續改進的承諾;

(5)對質量目標進行量化、分解和定期考核。

查閱質量保證體系文件的相關內容,結合申請單位實際情況和受理的許可項目特性,采用與有關責任人員交流、座談等方式。

不符合:未建立質量方針和目標;質量目標未進行分解。

2

質量保證體系組織

審查申請單位是否建立具有獨立行使特種設備安全性能管理職責、權限的質量保證體系組織,并且有效地實施質量控制活動。

查閱組織機構圖及其職責、權限,查閱相關控制文件。

不符合:未建立質量保證體系組織。

3

責任人員職責、權限

(1)規定了申請單位法定代表人對特種設備安全質量負責;

(2)在管理層中任命了1名質量保證工程師,并且明確其對質量保證體系的建立、實施、保持和改進職責和權限。

(3)質量保證體系文件明確規定了質量控制系統責任人員和檢驗與試驗人員的職責、權限、相互關系,以及系統、人員的工作接口控制和協調措施。

(4)質量保證體系責任人員在特種設備制造(安裝、改造、維修)過程中勝任并履行其職責、權限。

查閱質量保證體系文件、管理制度、責任人員任命文件,召開責任人員座談會或者與責任人員進行交流。

不符合:未規定責任人員職責、權限;未任命質量保證工程師及質控系統責任人員;責任人員不能到崗、到位。

4

管理評審

管理評審應符合質量保證體系文件的規定。

查閱管理評審記錄及報告。

不符合:無相應規定;未進行管理評審。

5

質量保證體系文件

質量保證手冊

設置的質量控制基本要素、質量控制系統、控制環節、控制點以及質量保證體系文件結構層次和相互關系等內容是否符合相關要求。

查閱申請單位提交的質量保證手冊和相關資料

不符合:未提供質量保證手冊。

6

程序文件(管理制度)

是否貫徹了質量方針,是否與質量保證手冊設置的質量控制基本要素及其控制系統、控制環節、控制點相適應;程序文件(管理制度)規定的控制范圍、程序、內容是否符合申請單位的實際情況和受理的許可項目要求,具有可操作性。

查閱申請單位提交的質量保證手冊和程序文件(管理制度)。

不符合:缺少規定的程序文件;缺少大部分過程運行和控制所需的文件。

7

作業(工藝)文件和質量記錄

(1)作業(工藝)文件和質量記錄符合許可項目特性,滿足質量保證體系實施過程中的控制需要;

(2)質量記錄的格式及其包括的項目、內容能夠規范。

查閱質保體系文件、技術文件、作業(工藝)文件和質量記錄,抽查所使用的作業(工藝)文件和質量記錄等。

 

8

質量計劃(過程控制卡)

(1)過程控制卡設置的質量控制系統、控制環節、控制點滿足受理的許可項目特性和申請單位實際情況;

(2)按照過程控制卡的要求,實施了安裝過程控制;

(3)過程控制卡中各個控制環節、控制點均由相關責任人員簽字確認。

查閱質保體系文件有關質量計劃的規定,審查質量計劃的編制和實施是否符合要求。

不符合:無質量計劃;未按質量計劃要求實施過程控制。

9

文件和記錄控制

程序文件(管理制度)

應明確規定文件和記錄控制范圍、程序、內容及其編制、會簽、審批、標識、發放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀(對于外來文件還應當包括收集、購買、接收)的要求,質量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等規定。

查閱文件和記錄控制程序文件(管理制度)等質量保證體系文件。

不符合:無文件和記錄控制規定。

10

文件和記錄的控制

(1)審查文件和記錄的有效性及其編制、審批、會簽、標識、發放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符合相關要求,現場使用的文件和記錄是否是有效版本,外來文件是否齊全、有效。

(2)質量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存是否符合規定。

抽查設備質量檔案,查閱質量計劃、設計、作業文件、質量記錄、檢驗檢測和試驗報告(包括分供方提供的檢驗檢測和試驗報告)

不符合:無實施的相關證明;大部分未按規定實施。

11

法規、規范及標準

申請單位所持有的相關法規、安全技術規范及其相應標準應齊全完整,為有效版本。

查閱相關的法規、安全技術規范及標準明細表

不符合:無相應的法規、規范、標準。

12

合同控制

程序文件(管理制度)

應規定合同評審的范圍、內容,合同簽定、修改、會簽程序和要求。

現場查閱。

不符合:未制定程序文件判為不符合。

13

合同評審

(1)所簽定的合同滿足相關法律法規、安全技術規范、標準及技術條件的規定;

(2)合同的簽訂、修改、會簽按程序審批;

(3)按照規定對合同進行了評審,并形成評審記錄,合同評審記錄妥善保存。

抽查近期合同評審記錄

不符合:未進行合同評審。

14

設計控制

程序文件(管理制度)

審查設計控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內容是否符合相關規定要求。

現場查閱。

不符合:未制定程序文件判為不符合。

15

設計過程控制

審查設計過程控制是否符合以下要求:

(1)設計輸入、輸出、驗證、修改等過程得到有效控制;

(2)設計文件符合安全技術規范、標準的規定;

(3)設計文件的修改符合安全技術規范的要求。

抽查設計文件及其實施見證。

不符合:未對設計過程進行控制。

16

外來設計文件的控制

設計文件由外單位提供時,抽查設計文件,審查外來設計文件是否符合相關安全技術規范的規定和質量保證體系文件對外來設計文件的控制要求,設計責任人員履行了確認手續。

抽查設計文件及其實施見證。

不符合:未對外來設計文件進行控制。

17

材料、零部件控制

程序文件(管理制度)

審查安裝所使用材料(零部件)控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內容是否符合相關規定。

現場查閱。

不符合:未制定程序文件判為不符合。

18

采購控制

(1)原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內;

(2)分供方的選擇、評價、重新評價按照相關質量保證體系文件的規定實施,對車用氣瓶分供方的制造許可項目、范圍、許可證有效期限等進行了評價;

(3)采購計劃和采購合同按照相關程序實施,經責任人員審批、簽字確認。

查閱采購合同、合格分供方名錄及評價報告,抽查材料庫、零部件庫、焊材庫和制造(安裝、改造、維修)現場,

不符合:未對分供方進行評價。

19

材料控制

(1)材料、零部件的驗收按照規定的控制程序執行,材料責任人員履行了職責,材料、零部件驗收得到有效控制;

(2)材料、零部件存放與保管、領用和使用、標識等符合相關要求;

(3)材料、零部件臺帳所記錄的材質、規格、型號完整清晰,與實物一致;

(4)發生材料代用時按照相關安全技術規范、標準及質量保證體系文件的規定實施。

對照質量體系文件相關要求,結合現場巡查材料庫、零部件庫、焊材庫和安裝現場,檢查材料、零部件驗收(復驗)記錄、報告、入庫記錄、臺賬,檢查材料、零部件的存放與保管、標識和標識移植、材料代用記錄。

不符合:材料未進行驗收,材料質量不合格。

20

作業(工藝)控制

程序文件(管理制度)

結合受理的許可項目特性,查閱工藝控制程序文件(管理制度)等質量保證體系文件規定的控制范圍、程序、內容,審查是否符合相關要求。

現場查閱。

不符合:未制定程序文件判為不符合。

21

作業(工藝)控制實施

作業(工藝)文件、過程控制卡、工藝紀律檢查記錄、壓力容器安裝檔案等,抽查安裝現場使用的作業(工藝)文件、質量計劃(過程控制卡)、質量記錄等,工藝執行情況應符合要求。

結合抽查設備安全性能,查閱設備的有關文件

不符合:未執行工藝。

22

工裝模具控制實施

查閱工裝模具臺帳,抽查相關資料工裝模具的設計、制造、檢驗、維修、報廢等資料,在工裝模具存放、使用現場檢查工裝模具的管理情況,審查工裝模具管理是否按照相關要求執行。

現場查閱

不符合:未對工裝模具進行控制。

23

焊接控制

程序文件(管理制度)

查閱焊接控制程序文件(管理制度)等質量保證體系文件規定的控制范圍、程序、內容,審查是否符合相關要求。

現場查閱

不符合:未制定程序文件判為不符合。

24

焊接人員管理

(1)建立了焊接人員檔案并妥善保存;

(2)焊接人員培訓、資格考核及記錄符合相關規定;

(3)焊接人員標識清晰(根據實際情況焊接人員標識可采用多種形式,如鋼印、資料記錄等),且與施焊記錄一致;

審核特種設備焊接人員明細表和特種設備焊接人員資格證,抽查焊接人員檔案,并且抽查設備質量檔案或在焊接現場檢查焊接人員資格和施焊記錄

不符合:無持證焊接人員。

25

焊接材料控制

焊接材料控制應符合以下要求:

(1)焊接材料的儲存條件滿足相關規定;

(2)焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、發放、使用和回收管理符合相關規定。

現場巡視或者專門檢查,根據抽查設備的檔案和焊接材料驗收記錄、焊接材料臺帳(發放、領用記錄)等資料。

不符合:未使用合格焊接材料。

26

焊接工藝

焊接工藝文件的編制、審核、批準、發放、使用、修改符合相關的規定;

抽查焊接作業指導書(WPS)、焊接工藝卡,設備施焊記錄

不符合:無焊接工藝文件判為不符合。

27

焊接過程控制

(1)現場施焊執行焊接工藝,施焊記錄規范、完整齊全,焊接質量得到有效控制;

(2)焊接設備完好,滿足施焊要求

結合現場巡視或者針對性的專門檢查,抽查產品(設備)的質量檔案。

不符合:焊接質量未得到控制判為不符合。

28

檢驗與試驗控制

程序文件(管理制度)

審查檢驗與試驗控制程序文件(管理制度)等質量保證體系文件所規定的檢驗與試驗控制范圍、程序、內容是否符合要求。

現場查閱。

不符合:未制定程序文件判為不符合。

29

過程檢驗與試驗控制

(1)過程控制卡實施過程中,按要求進行了全部檢驗與試驗;

(2)各類檢驗與試驗工藝完整齊全,且符合相關要求,在檢驗與試驗過程中執行檢驗與試驗工藝的規定。

檢驗與試驗現場巡查,抽查質量計劃、檢驗與試驗工藝、檢驗與試驗記錄、報告和質量證明文件等資料。

不符合:未按要求進行檢驗和試驗判為不符合。

30

最終檢驗與試驗控制

出廠檢驗記錄、報告符合相關檢驗與試驗工藝規定,檢驗與試驗結論滿足安全技術規范、標準規定。

抽查設備安裝檔案。

不符合:最終檢驗與試驗不符合標準要求。

31

檢驗與試驗條件控制

(1)檢驗與試驗裝置、工裝滿足檢驗與試驗要求,所用儀器、儀表經檢定校準合格;

(2)檢驗與試驗場地、環境、溫度、介質、試驗載荷、安全防護、試驗監督和確認滿足要求。

通過檢驗與試驗現場巡查,結合檢驗與試驗記錄、報告的檢查。

不符合:檢驗與試驗裝置未進行校準、檢定。

32

檢驗與試驗狀態

檢查檢驗與試驗狀態(不合格、待檢、合格)標識,是否符合質量體系文件規定。

結合抽查設備質量檔案及現場巡視。

不符合:檢驗試驗狀態未進行標識。

33

特殊試驗

泄漏性試驗的試驗條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結論滿足安全技術規范及其相應標準規定。

現場巡視,抽查相應記錄、報告。

不符合:特殊試驗的程序、方法不符合要求。

34

檢驗與試驗記錄、報告

(1)檢驗與試驗項目齊全;

(2)檢驗與試驗記錄、報告規范統一,檢驗與試驗數據和結論符合安全技術規范、標準規定;

(3)檢驗與試驗記錄、報告按照相關規定進行審核、審批,統一存檔保管;

(4)檢驗與試驗責任人員對檢驗與試驗進行了監督,對檢驗與試驗報告進行確認。

查閱檢驗與試驗記錄、報告。

不符合:檢驗與試驗項目不全。

 

 

 

 

35

設備和檢驗與試驗裝置控制

程序文件(管理制度)

查閱設備和檢驗與試驗設備控制程序文件(管理制度)等質量標準體系文件所規定的控制范圍、程序、內容審查是否符合相關要求。

現場查閱。

不符合:未制定程序文件判為不符合。

36

檔案管理

(1)建立設備和檢驗與試驗裝置臺賬、檔案,設備和檢驗與試驗裝置臺賬、檔案規范、完整齊全,與實物一致,并妥善保管;

(2)設備和檢驗與試驗裝置按校準計劃進行了檢定校準,有相應的校準記錄、報告;

(3)按照相關規定,對設備和檢驗與試驗裝置進行了維修保養,有相應記錄。

按照設備和檢驗與試驗裝置臺帳、檔案,結合申請單位資源條件核實。

不符合:未建立設備臺賬、檔案,未進行校驗、校準。

37

狀態

(1)設備和檢驗與試驗裝置狀態標識符合相關規定;

(2)屬于法定檢驗的設備和檢驗與試驗裝置,按照相關規定由具有相應資格的檢驗機構進行檢驗,并出具了有效的檢驗報告。

查閱設備和檢驗與試驗裝置臺帳、檔案,現場檢查設備和檢驗與試驗裝置狀態。

不符合:未進行狀態標識、未進行校驗。

38

不合格品()控制

程序文件(管理制度)

查閱不合格品(項)控制程序文件(管理制度)等質量保證體系文件,審查不合格品(項)控制范圍、程序、內容是否符合規定。

現場查閱。

不符合:未制定程序文件判為不符合。

39

控制的實施

(1)不合格品的記錄、標識、存放、隔離符合質量體系文件規定;

(2)對不合格品(項)進行原因分析,按規定程序進行處置;

(3)不合格品(項)處置后進行檢驗;

(4)糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證符合規定程序的要求,糾正措施合理、有效。

根據抽查設備質量檔案和現場巡視,追蹤不合格品(項)報告及相關資料。

不符合:未對不合格品進行控制。

40

質量改進與服務

控制文件(管理制度)

查閱質量改進與服務控制程序文件(管理制度)等質量保證體系文件,審查質量改進與服務控制范圍、程序、內容是否符合要求。

現場查閱。

不符合:未制定程序文件判為不符合。

41

質量改進的實施

(1)質量信息進行了記錄、分析、反饋、處理,并采取了有效的糾正措施;

(2)按規定進行了內部審核,對所發現的問題采取了有效的糾正措施;

(3)對產品一次合格率和返修率定期進行統計、分析,提出了預防措施;

(4)有效實施了用戶服務程序,對服務用戶提出的質量問題及時進行處理,并反饋到相應的責任人員。

查閱質量信息記錄、質量問題處理報告、內部審核記錄及報告。

不符合:未進行內部審核、未按要求進行用戶服務。

42

人員培訓、考核和管理

人員培訓制度

查閱人員培訓制度等質量保證體系文件,審查規定的人員培訓范圍、程序、內容是否符合要求。

現場查閱。

不符合:未制定相關規定。

43

人員培訓實施

(1)制定了人員培訓計劃,并按照培訓計劃實施了人員培訓;

(2)建立了特種設備許可所規定的相關人員培訓、考核檔案;

(3)規定了特種設備許可所要求的相關人員的聘用、借調、調出的要求,并有效實施。

查閱人員培訓計劃、特種設備許可所規定的相關人員培訓、考核檔案,審查是否符合以下要求:

 

不符合:未實施人員培訓、考核控制。

44

執行特種設備許可制度

規定

查閱執行特種設備許可制度的規定等質量保證體系文件,審查質量保證體系文件所制定的執行特種設備許可制度的控制范圍、程序、內容是否符合要求。

現場查閱。

不符合:未制定相關規定。

45

許可制度的執行

(1)遵守國家的法規、規章,沒有發生違反特種設備許可制度的行為;

(2)接受質量技術監督部門的監督檢查;

(3)按照法規、安全技術規范的規定接受檢驗機構的監督檢驗;

(4)向用戶提供的設備質量證明文件符合相關規定;

(5)特種設備許可情況發生變更(單位名稱、地址變更,單位負責人變更)時,及時辦理了變更申請;

(6)按照規定向檢驗機構和社會提供特種設備制造、安裝、改造、維修的相關信息;

(7)特種設備設備許可證及特種設備許可標志的使用、保管等嚴格按照相關規定執行。

通過了解和聽取各有關方面的意見和現場巡視,抽查相關資料和檔案。

不符合:未執行特種設備許可制度要求。

注:判定與評價中有3個結論:符合、不符合、需要整改,本表中表述了不符合的判定要求,如沒有發現問題的為符合,發現問題但未達到不符合結論要求的,判定為需要整改。

 

第三節  設備安全性能抽查檢驗

一、主要內容

設備安全性能抽查檢驗主要是依據產品涉及的法規、安全技術規范、標準等對申請單位的安裝質量進行安全性能抽查,包括:

1.技術資料和設備檔案的審查;

2.安裝設備的安全性能有關要素的抽查。

二、鑒定評審具體要求

具體內容見表2-3《設備安全性能抽查檢驗表》。

 

 

2-3  設備安全性能抽查檢驗表

 

序號

評審項目

評審要求

考核方法

1

設計文件

應有經規定程序批準的產品圖樣和技術文件。

查設計文件的符合性

2

設計變更

對于有設計變更的審查設計變更相關資料。

設計圖樣、設計計算、設計變更審批表等是否齊全

3

工藝文件

應有滿足安裝質量的氣瓶安裝工藝卡、支架制作工藝卡、焊接工藝卡,并符合安全技術規范與標準規定。

查安裝工藝卡、支架制作工藝卡、焊接工藝卡

4

材料、零部件(包括配套設備)和焊接材料

車用氣瓶及其附件合格證、質量證明書和監督檢驗證是否齊全,符合要求。

查車用氣瓶及附件產品合格證和批量檢驗質量證明書

5

在用車用氣瓶是否經過定期檢驗,定期檢驗報告是否在有效期內。

查檢驗報告。

6

車用氣瓶支架材料的質量證明書內容符合要求。

查產品質量證明書。

7

焊接材料質量證明書內容是否符合規定

查焊材質量證明書。

8

安裝監督檢驗

是否按TSG R0009-2009規定向當地負責安裝監督檢驗的檢驗機構申報安裝監督檢驗。

檢查監督檢驗手續和見證資料。

9

檢驗與試驗記錄、報告

抽查設備安裝檢驗與試驗記錄、報告。

安裝質量檔案是否完整齊全,統一管理。

質量證明文件(包括分供方提供的)是否符合相應規定。

查過程檢驗記錄、報告,泄露試驗報告。

10

標志

應在顯著位置安裝符合標準規定的永久性標志牌。

查標志牌安裝位置及內容。

11

安裝技術要求

氣瓶安裝與安裝設計圖樣是否一致,安裝位置是否符合要求。

查設計圖樣,現場查看安裝位置。

12

支架、螺栓、膠墊的安裝是否符合要求,是否牢固。

現場檢查。

13

瓶閥第一道接口的安裝是否符合要求。

現場檢查。

14

安裝時,是否采取必要的措施防止氣瓶產生表面損傷,是否采取有效措施預防車用氣瓶使用時的可燃氣體聚集。

現場檢查。

15

氣瓶的集成閥和接頭要得到足夠的?;?、氣瓶集成閥與車輛外輪廓邊緣的距離應不小于200mm。

現場檢查。

16

系統泄露試驗

檢查車用氣瓶泄漏試驗程序、結果、記錄是否符合有關規范、設計圖樣及其標準的要求。

檢查試驗記錄、報告,現場檢查試驗過程。

17

氣瓶支架強度試驗

檢查氣瓶支架強度試驗程序、方法、結果、記錄是否符合要求。

檢查試驗記錄、報告,現場檢查試驗過程。

18

置換

檢查對車用氣瓶進行抽真空或惰性氣體(如氮氣)置換的程序、方法、結果、記錄是否符合要求。

檢查安裝記錄,現場檢查。

19

安全附件及?;ぷ爸?span lang="EN-US">

應有超壓泄放裝置;

現場檢查。

20

安裝竣工資料

檢查安裝竣工技術文件內容是否符合有關規定。

檢查安裝技術資料。

         

 

第三章  換證鑒定評審

1.獲得安裝許可證的申請單位,有效期滿后繼續從事安裝工作時,應當在許可證有效期滿前6個月向原審批機關提出書面換證申請。逾期未按時提出申請的,其許可資格自行作廢。

2.換證鑒定評審時除應提交第二章所述的有關資料外,還應提供持證期間的安裝設備檔案。

3.換證鑒定評審工作程序和要求與初次申請特種設備許可鑒定評審工作程序和要求基本相同?;恢ぜㄆ郎蟮墓ぷ髦氐閌巧蟛槌種て詡淶男砜商跫浠橢蔥蟹ü?、安全技術規范的情況,包括以下內容:

3.1許可條件變化情況,如果發生變化是否按照規定及時向許可實施機關進行許可變更申請的情況;

3.2質量保證體系實施情況;

3.3安裝設備的安全性符合安全技術規范及其相應標準情況;

3.4安裝設備是否發生重大安全性能事故及其處理情況;

3.5接受監督檢驗機構實施監督檢驗工作情況;

3.6是否發生涂改、偽造、轉讓或出賣許可證,向無許可證單位出賣或非法提供質量證明文件的情況;

3.7特種設備安裝業績是否符合法規、安全技術規范的規定。

 

 


特種設備鑒定評審約請函

 

山東省特種設備檢驗研究院

 

我單位申請的                             已經被受理,申請受理號為                  。現特約請進行鑒定評審,請給予安排。

擬約請鑒定評審日期:             日至            日。

 

申請單位名稱:                                               

通訊地址:                                                   

    話:                         真:                    

聯 系 人:                         機:                    

郵政編碼:                     電子信箱:                      

 

 

申請單位法定代表(負責)人:           日期:

                                                (單位公章)

 

鑒定評審機構意見:

 

最終確定的鑒定評審日期:           日至            

鑒定評審機構負責人:               日期:

                                             (機構公章)

 


注:1、本表一式份,申請單位填寫后全部提交給鑒定評審機構。鑒定評審機構簽署意見后,返回申請單位一份,抄報受理部門一份,鑒定評審機構存檔一份。

2、根據《特種設備行政許可鑒定評審管理與監督規則》規定,申請單位應盡快并至少在擬約請鑒定評審開始日期10日前提交本約請函、已受理的特種設備行政許可申請書及質量管理手冊。
特種設備鑒定評審工作備忘錄

編號:  

 

由山東省特種設備檢驗研究院派出的鑒定評審組于XXXXXXX日至XXXXX日對XXXXX進行了1級壓力容器(限車用氣瓶)安裝許可的鑒定評審,現就本次鑒定評審中發現的問題,做出如下記錄,并提出相關建議:

1.資源條件方面:

(1)

(2)

 

 

2.質量保證體系方面:

(1)

(2)

 

 

 

 

3.設備安全性能抽查檢驗方面:

(1)

(2)

 

鑒定評審組已經就上述問題或者建議與申請單位交換了意見,并且得到了確認。

對上述需要整改的問題,申請單位在整改工作完成后,將整改報告及整改見證資料(一式二份)寄送山東省特種設備檢驗研究院。山東省特種設備檢驗研究院將對整改情況進行書面確認/派員現場確認。

注:依據《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》第十五條的規定,申請單位應在六個月內完成整改,若在六個月未完成整改或整改后仍不符合許可條件的,整改情況確認結論為不符合條件。

鑒定評審組組長:                         日期:

申請單位負責人:                         日期:

 

 


附表3-1:          

技術人員及質量體系責任人員情況表

申請單位:(蓋章)

 

身份證編號

學歷

所學專業

職稱

質量體系任職

勞動合同編號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       評審員:                          評審日期:       


附表3-2:                

焊工、起重工、電工、管工、鉗工、檢查人員一覽表

 

申請單位:(蓋章)                         

序號

作業

項目

姓名

身份證編號

工作項目

證件編號

類別(方法)

級別(項目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評審員:                       評審日期 :          


附表3-3              主要生產、檢測、試驗設備一覽表

申請單位:(蓋章)

序號

設備名稱

規格型號

設備能力

制造單位

數量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評審員:                            評審日期:        

Tags:

作者:佚名
  • 好的評價 如果您覺得此文章好,就請您
      100%(2)
  • 差的評價 如果您覺得此文章差,就請您
      0%(0)

文章評論評論內容只代表網友觀點,與本站立場無關!

   評論摘要(共 0 條,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整評論